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根據(jù)集團(tuán)公司2017年度制定的管理創(chuàng)新、管理優(yōu)化、管理創(chuàng)效的方針?biāo)枷?,市場部?/span>2017年度積極開展、實(shí)施了多項(xiàng)管理提升舉措,且于2017年8月份開始將預(yù)付款流程、票據(jù)傳遞流程重新梳理、固化,并付諸實(shí)際業(yè)務(wù)操作。
預(yù)付款流程在2017年8月份之前,并未加入財(cái)務(wù)部門復(fù)核、審查這一環(huán)節(jié),管控職責(zé)全部落在市場部預(yù)付款發(fā)起人上,這在一定程度上使采購業(yè)務(wù)管理的預(yù)付款應(yīng)付數(shù)額管控造成紕漏,給公司預(yù)付款資金在管控環(huán)節(jié)層面造成資金風(fēng)險(xiǎn)。從2017年8月份開始,市場部同財(cái)務(wù)部溝通,落實(shí)了所有預(yù)付款資金額在付款前均須由財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)復(fù)核預(yù)付款對應(yīng)合同后,再由出納做預(yù)付款業(yè)務(wù),主管會(huì)計(jì)不通過,出納不付款。這樣做便給預(yù)付款業(yè)務(wù)上了雙保險(xiǎn),使預(yù)付款資金風(fēng)險(xiǎn)降至最低。
與此同時(shí),票據(jù)傳遞流程在市場部內(nèi)部也進(jìn)行了有效管控,特設(shè)定票據(jù)二次審核權(quán)限,即所有采購業(yè)務(wù)發(fā)票傳遞到財(cái)務(wù)部前由市場部內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)進(jìn)行票據(jù)審核,內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)審核后報(bào)市場部經(jīng)理簽批。切實(shí)做到了發(fā)票—入庫單—合同,完全一致,無合同發(fā)票不予簽批、入賬。且按照財(cái)務(wù)部要求做到發(fā)票金額、數(shù)量、品名等與入庫單相符。這樣不但規(guī)范了發(fā)票入賬流程,而且夯實(shí)了市場部采購業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)票據(jù)、合同、入庫流程的管理。
市場部在狠抓內(nèi)部管理的同時(shí),在發(fā)票入賬、資金付款兩項(xiàng)重要環(huán)節(jié)上與客戶、財(cái)務(wù)部進(jìn)行無縫銜接,根據(jù)每月初財(cái)務(wù)部出具的預(yù)付款報(bào)表、應(yīng)付賬款報(bào)表同客戶對賬,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決處理,不留尾巴問題。
基礎(chǔ)管理的不斷夯實(shí)、固化是企業(yè)管理提升的基石,市場部將不斷深挖管理提升、管理創(chuàng)效,為集團(tuán)公司的長足發(fā)展保駕護(hù)航,為集團(tuán)公司的明天添磚加瓦。
作者:楊兆凱